Nº EXP |
OBJETO DEL CONTRATO |
ADJUDICATARIO |
D.N.I |
PRECIO
SIN IVA
|
PRECIO CON IVA |
DURAC. |
FECHA APROB. |
CPV |
CON/2019/99 |
SUMINISTRO DE GASÓLEO PARA PARQUE MÓVIL |
PASO HONROSO, S.L. |
B24259103 |
1.735,54 |
2.100,00 |
1 DÍA |
05/11/2019 |
09134200-9 |
CON/2019/122 |
"ESCAPE DE LA VIOLENCIA Y DESIGUALDAD DE GÉNERO"
Pacto de Estado Principado
|
Fernando López-Cancio MTEZ. |
|
7*939***S |
496 |
600,16 |
2 DÍAS |
30/10/2019 |
75200000-8 |
CON/2019/124 |
SUMINISTRO MATERIAL FONTANERÍA |
TTES. FRESNO ASTURIAS SL |
B74143777 |
352,89 |
427,00 |
1 DÍA |
01/10/2019 |
44115210-4 |
CON/2019/125 |
ENTRADAS PARA EL CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LA
CUEVA DE LA PEÑA
|
ASTURGRAF |
B33027798 |
688,00 |
832,48 |
20 DÍAS |
10/10/2019 |
92521000-9 |
CON/2019/128 |
REPARACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN COLEGIO PÚBLICO DE GRULLOS |
TELEGRADO, SL. |
B33247198 |
776,53 |
939,60 |
5 DÍAS |
07/10/2019 |
71314100-3 |
CON/2019/131 |
SERVICIO DE REPARACIÓN DE AVERÍA DE AGUA EN COLEGIO
PÚBLICO DE GRULLOS
|
FONCAVAL GRADO, SL. |
B 74102492 |
800,00 |
968,00 |
5 DÍAS |
07/10/2019 |
45330000-9 |
CON/2019/135 |
SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA |
HIJOS DE LUIS RODRIGUEZ S.A. |
A33026105 |
120,24 |
145,49 |
1 DÍA |
01/10/2019 |
39830000-9 |
CON/2019/136 |
REPARACIÓN VEHÍCULO 7960 BJZ |
GRADO MOTOR |
0*439***T |
105,03 |
127,08 |
5 DÍAS |
07/11/2019 |
50112100-4 |
CON/2019/137 |
REPARACIÓN VEHÍCULO 1112 HVX |
GRADO MOTOR |
0*439***T |
31,05 |
37,578 |
5 DÍAS |
07/11/2019 |
50112100-4 |
CON/2019/138 |
REPARACIÓN VEHÍCULO O 6955 BF |
GRADO MOTOR |
0*439***T |
56 |
66,76 |
5 DÍAS |
07/11/2019 |
50112100-4 |
CON/2019/139 |
REPARACIÓN VEHÍCULO 3699 CBF |
GRADO MOTOR |
0*439***T |
274,62 |
332,29 |
5 DÍAS |
07/11/2019 |
50112100-4 |
CON/2019/140 |
REPARACIÓN VEHÍCULO 4272 CNP |
GRADO MOTOR |
0*439***T |
7 |
8,47 |
5 DÍAS |
07/11/2019 |
50112100-4 |
CON/2019/141 |
HACER ARANDELAS PARA BRIDAS (Servicio de aguas) |
GRADO MOTOR |
0*439***T |
215,77 |
261,08 |
5 DÍAS |
06/11/2019 |
44532200-0 |
CON/2019/142 |
SERVICIO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE FONTANERÍA Y FERRETERÍA |
TTES. FRESNO ASTURIAS, SL. |
B74143777 |
220,4 |
266,48 |
1 DÍA |
25/10/2019 |
44115210-4 |
CON/2019/144 |
REPARACIÓN DE CAMINO EN FERREROS |
SANTIAGO MARTÍNEZ FERNÁNDEZ |
*1640***A |
750 |
907,5 |
5 DÍAS |
16/12/2019 |
5112000-5 |
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CON/2019/146 |
SUMINISTRO DE MATERIAL DE FONTANERÍA |
JOSÉ G. NAVARRO SAU. |
A33044439 |
677 |
819,17 |
1 DÍA |
06/11/2019 |
4115210-4 |
CON/2019/147 |
TRABAJOS DE FONTANERÍA EN CENTROS MUNICIPALES |
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN MARINO S.L. |
B74415837 |
596,75 |
709,97 |
5 DÍAS |
06/11/2019 |
45330000-9 |
CON/2019/148 |
SERVICIO DE REPARACIÓN DE INSTALACIÓN ELECTRICA BOMBEOS DE AGUA |
TELEGRADO S.L. |
B33247198 |
2.786,55 |
3.371,73 |
9 MESES |
06/11/2019 |
71314100-3 |
CON/2019/149 |
SUSTITUCIÓN DE VIDRIO EN CASA CONSISTORIAL |
MUÑIZ CRISTALERÍA |
*1438***M |
3.650,00 |
4.416,50 |
1 MES |
07/11/2019 |
45441000-0 |
CON/2019/150 |
REVISIÓN Y SUMINISTRO DE RUEDAS AL VEHÍCULO ADAPTADO DEL PROGRAMA ROMPIENDO DISTANCIAS PARA ITV |
GRADO MOTOR |
0*439***T |
|
847 |
1 DÍA |
20/11/2019 |
34351100-3 |
CON/2019/151 |
REPARACIÓN DE AVERÍAS EN INMUEBLES MUNICIPALES |
TELEGRADO S.L. |
B33247198 |
2021,16 |
2.445,6 |
9 MESES |
07/11/2019 |
71314100-3 |
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CON/2019/153 |
ALAS PARA JORNADAS DEL 25 DE NOVIEMBRE |
Natalia Suárez Álvarez |
*2885***F |
152 |
183,92 |
2 MESES |
20/11/2019 |
75200000-8 |
CON/2019/154 |
REPARACIÓN DE AVERÍAS EN ALUMBRADOS PÚBLICOS |
TELEGRADO S.L. |
B33247198 |
2.716,94 |
3.287,50 |
9 MESES |
12/11/2019 |
71314100-3 |
CON/2019/155 |
SUMINISTRO DE GASÓLEO PARA C. P. PRIETO BANCES DE GRULLOS |
EMPRESOIL S.L. |
B24439085 |
1.316,01 |
1.592,37 |
5 DÍAS |
15/11/2019 |
09134000-7 |
CON/2019/156 |
SUMINISTRO DE BIOMASA |
BIOMASAS ASTURLEONESAS S.L. |
B74206822 |
708 |
856,68 |
1 DÍA |
20/11/2019 |
09111400-4 |
CON/2019/157 |
ADQUISICIÓN DE BOMBA PARA SAN ROMÁN |
BOMBAS PRENDES S.L. |
B33764192 |
1.575,00 |
1.905,75 |
5 DÍAS |
22/11/2019 |
42122130-0 |
CON/2019/158 |
REPARACIÓN DE PAVIMENTO DE CURVA CAMINO VILLAR |
EXCAVACIONES MENDEZ S.L. |
B74027566 |
2.475,00 |
2.994,75 |
1 MES |
20/11/2019 |
45233222-1 |
CON/2019/159 |
REPARACIÓN DE PAVIMENTO DE CURVA CAMINO CUERO-CALEYO |
EXCAVACIONES MENDEZ S.L. |
B74027566 |
3.300,00 |
3.993,00 |
1 MES |
22/11/2019 |
45233222-1 |
CON/2019/160 |
ADQUISICIÓN DE GASÓLEO A PARA PARQUE MÓVIL |
DISMUSA ¿ Distribuciones Muñón, S.A. |
A33467325 |
1.819,50 |
2.201,60 |
1 DÍA |
16/12/2019 |
09134200-9 |
CON/2019/161 |
ADQUISICIÓN 3 TONER COLOR PARA TELECENTRO |
CLARÍN PAPELERÍA S. L. |
B74016932 |
204,13 |
247 |
3 DÍAS |
05/12/2019 |
30125110-5 |
CON/2019/162 |
CAMISETAS Y MOCHILAS RUTAS SALUDABLES |
GRAPHICSHOPS |
B52516911 |
410 |
496,1 |
1 MES |
02/12/2019 |
18331000-8 |
CON/2019/163 |
MANTENIMIENTO VEHÍCULO 9288 BNT |
GRADO MOTOR |
0*439***T |
148,53 |
179,73 |
5 DÍAS |
20/12/2019 |
50112100-4 |
|
|
|
|
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|
|
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|
CON/2019/165 |
MANTENIMIENTO VEHÍCULO 3699 CBF |
GRADO MOTOR |
0*439***T |
483,9 |
585,51 |
5 DÍAS |
20/12/2019 |
50112100-4 |
CON/2019/166 |
MANTENIMIENTO VEHÍCULO 3307 DWV |
GRADO MOTOR |
0*439***T |
138,82 |
167,97 |
5 DÍAS |
20/12/2019 |
50112100-4 |
CON/2019/167 |
REPARACIÓN DE PAVIMENTO DE ACCESO Y ACERAS E COLEGIO DE GRULLOS |
EXCAVACIONES MENDEZ S.L. |
B74027566 |
2.450,00 |
2.964,50 |
1 MES |
12/12/2019 |
45233222-1 |
CON/2019/168 |
COMPRA DE UNA TABLET SAMSUNG GALAXY TAB S6 10,5" 128 GB 4G |
EL CORTE INGLES S.A. |
A28017895 |
|
719 |
1 MES |
03/12/2019 |
30213200-7 |
CON/2019/169 |
INTERVENCIÓN PREVENTIVA DE LA SALUD EN ADULTOS MAYORES A TRAVÉS DE UN TALLER DE MEMORIA |
KATYA GONZÁLEZ REYERO |
*1655***A |
500 |
|
1 MES |
19/12/2019 |
|
CON/2019/170 |
SUMINISTRO DE FOSA SÉPTICA PARA CENTRO SOCIAL DE PRAHÚA |
CANALIZACIONES ESPECIALES Y MATERIALES SL |
B33766197 |
551,2 |
669,95 |
1 DÍA |
20/12/2019 |
45252130-8 |
CON/2019/171 |
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VENTOSA |
TELEGRADO S.L. |
B33247198 |
2.916,83 |
3.529,36 |
2 MESES |
20/12/2019 |
71314100-3 |
CON/2019/172 |
LIMPIEZA DE CANALONES Y TEJADO DE EDIFICIO DE VIVIENDAS EN BARRIO LA FONTINA- SAN ROMÁN |
TEJADOS Y CANALONES MACHACANTE, S.L. |
B74281577 |
640 |
704 |
5 DÍAS |
16/12/2019 |
45261920-9 |
CON/2019/173 |
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADOS PÚBLICOS |
TELEGRADO S.L. |
B33247198 |
2.809,71 |
3.399,75 |
2 MESES |
20/12/2019 |
71314100-3 |
CON/2019/174 |
SUMINISTRO DE MATERIAL DE FONTANERÍA PARA CENTRO SOCIAL DE CUERO |
JOSÉ G. NAVARRO SAU |
A33044439 |
635,49 |
768,94 |
1 DÍA |
20/12/2019 |
44115210-4 |
|