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						| CON/2019/1 | REPARACIÓN DESPERFECTOS POR AVERÍA  DE AGUA EN EDIFICIO  SERVICIOS MÚLTIPLES GRULLOS | AVELINO FDEZ. GLEZ. | **5921**L | 504,00 | 609,84 | 5 DÍAS | 05/02/2019 | 44111400-5 |  
						| CON/2019/2 | SUMINISTRO DE GASÓLEO B PARA LA  CALEFACCIÓN DEL COLEGIO  PÚBLICO PRIETO BANCES | EMPRESOIL S.L. | B24439085 | 1.991,83 | 2.410,12 | 5 DÍAS | 17/01/2019 | 09134000-7 |  
						| CON/2019/3 | REPARACIÓN DE REJILLAS EN SAN ROMÁN | JUAN ANTONIO ALONSO LÓPEZ | **4207**X | 110,00 | 130,10 | 5 DÍAS | 05/02/2019 | 14711000-8 |  
						| CON/2019/4 |  |   |   |   |   |   |   |   |  
						| CON/2019/5 | SUMINISTRO DE GASÓLEO A PARA EL  PARQUE MÓVIL MUNICIPAL | PASO HONROSO S. L.  | B24259103 | 1.736,00 | 2.100,56 | 1 DÍA |   | 09134200-9 |  
						| CON/2019/7 | TALLER PARA LA PREVENCION DEL  DETERIORO GOGNITIVO  EN PERSONAS MAYORES | JUAN FERNÁNDEZ SIERRA | **8224**V | 4677,80 |   | 8 MESES | 20/02/2019 | 80000000-4 |  
						| CON/2019/8 | CONTRATO DE MANTENIMIENTO ANUAL  DE EQUIPOS INFORMÁTICOS  DEL AYTO. DE CANDAMO | VILABOY S. L. | B 33051160 | 1.745,00 | 2.111,45 | 1 AÑO | 21/01/2019 | 50312000-5 |  
						| CON/2019/9 | SUMINISTRO DE PELLETS PARA EL  PALACIO VALDÉS-BAZÁN | BIOMASAS ASTURLEONESAS, S.L | B74206822 | 636,00 | 769,56 | 1 DÍA | 17/01/2019 | 09111400-4 |  
						| CON/2019/13 | REPARACIÓN DE BARANDILLAS DE PUENTE  SOBRE VIA DE FERROCARRIL EN ACES | JUAN ANTONIO ALONSO LÓPEZ | **4207**X | 962,07 | 1.164,10 | 5 DIAS | 05/02/2019 | 14711000-8 |  
						| CON/2019/14 | TALLER PARA LA PREVENCION  DEL DETERIORO  GOGNITIVO, "ENTRENA TU MENTE".  | FERNÁNDEZ REIGADA LORENA | **4375**C | 1.485,00 |   | 8 MESES | 20/02/2019 | 80000000-4 |  
						| CON/2019/16 | PINTURA EXTERIOR DE VIVIENDA MUNICIPAL  (El Pueblo, 98 - Grullos) | SEBASTIAN RUBIO RODRÍGUEZ | **4337**F | 2.965,00 | 3.587,65 | 30 DÍAS | 05/02/2019 | 45442110-1 |  
						| CON/2019/17 | SUSTITUCIÓN BATERÍA DEL S.A.A.R.  (ASCENSOR AYUNTAMIENTO) | ASCENSORES TRESA S. A. | A-33622937 | 187,00 | 226,27 | 5 DÍAS | 30/01/2019 | 50750000-7 |  
						| CON/2019/18 | SUMINISTRO PAPEL OFICINAS AYUNTAMIENTO | COMERCIAL MANUEL  URONES S. L. | B33298738 | 256,50 | 310,37 | 5 DÍAS | 06/02/2019 | 30197643-5 |  
						| CON/2019/19 | CONTRATACIÓN DE SEGURO COLECTIVO  DE VIDA PARA PERSONAL  DEL AYUNTAMIENTO DE CANDAMO | SURNE SEGUROS PENSIONES | V48083521 | 3.517,09 |   | 1 AÑO | 06/02/2019 | 66511000-5 |  
						| CON/2019/20 | SUMINISTRO DE ÁRIDOS DE CANTERA | PAVITEK 2010 S. L. | B74275983 | 140,00 | 169,40 | 1 DÍA | 13/02/2019 | 14212210-5 |  
						| CON/2019/21 | ADQUISICIÓN DE 50 SACOS DE CEMENTO | TTES. FRESNO ASTURIAS, S. L.  | B74143777 | 177,75 | 215,08 | 1 DÍA | 14/02/2019 | 44111200-3 |  
						| CON/2019/22 | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO URBANO | BENITO URBAN S. L. | B59987529 | 2.005,00 | 2.426,05 | 5 DÍAS | 14/02/2019 | 34928400-2 |  
						| CON/2019/23 | TALLER DE TEATRO 2019 EN SANTULLANO LAS  REGUERAS DENTRO DEL  PROGRAMA ROMPIENDO DISTANCIAS | LOS GLAYUS  | C74240649  | 2.800,00 |   | 8 MESES | 20/02/2019 | 80000000-4 |  
						| CON/2019/24 | TALLER DE  ACTIVIDAD FISICA AL AIRE  LIBRE   EN CANDAMO  Y LAS  REGUERAS,DENTRO DEL PROGRAMA  ROMPIENDO DISTANCIAS | MUEVE-T | B 33942053 | 3.840,00 | 4.646,49 | 8 MESES | 18/02/2019 |   |  
						| CON/2019/25 | CONTRATO DE SERVICIOS DE PALA RETROEXCAVADORA  EN ASISTENCIA DE AVERÍA DE AGUA | SANTIAGO MARTÍNEZ  FERNÁNDEZ  | **6400**A | 350,00 | 423,50 | 2 DIAS | 21/02/2019 | 45112100-6 |  
						| CON/2019/26 | SUMINISTRO DE PRENDAS LABORALES  AYUDA A DOMICILIO | PRENDAS LABORALES  SAN ANTONIO, S.L.  | B33812546  | 270,54 | 327,35 | 5 DIAS | 22/02/2019 | 18100000-0 |  
						| CON/2019/27 | SUMINISTRO DE ÁRIDOS DE CANTERA | PAVITEK 2010, S.L.  | B74275983  | 70,00 | 84,70 | 1 DIA | 25/02/2019 | 14212210-5 |  
						| CON/2019/28 | SUMINISTRO DE CEMENTO | TTES. FRESNO ASTURIAS, SL.  | B74143777 | 88,90 | 107,54 | 1 DIA | 25/12/2019 | 4111200-3 |  
						| CON/2019/29 | CONTRATO DE SERVICIOS - INTERVENCION CON  EDUCADOR SOCIAL | AZVASE, S. L. | B33228396 | 7.470,00 | 8.277,00 | 9 MESES | 13/03/2019 | 75200000-8 a  |  
						| CON/2019/30 | ADQUISICIÓN DE BIOMASA PARA PALACIO  VALDÉS-BAZÁN | BIOMASAS ASTURLEONESAS, S.L.  | B74206822  | 696,00 | 842,16 | 1 DIA | 04/03/2019 | 09111400-4 |  
						| CON/2019/31 | SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA. | HIJOS DE LUIS RODRIGUEZ S.A.  | A33026105  | 67,95 | 82,22 | 1 DIA | 04/03/2019 | 39830000-9 |  
						| CON/2019/32 | AMPLIACIÓN SISTEMA DE ALARMA | TAPIA ELECTROACÚSTICA, S.L. | B33033291 | 312,60 | 378,25 | 1 DIA | 07/03/2019 | 45312200-9 |  
						| CON/2019/33 | SUSTITUCIÓN DE PUERTA PRINCIPAL DEL  COLEGIO PRIETO BANCES | VENTAMAR, SL | B74114844 | 1.561,66 | 1.889,61 | 5 DIAS | 07/03/2019 | 45421131-1 |  
						| CON/2019/34 | SERVICIO DE PODOLOGIA | LAZCANO CLINICA  | **4376**K  | 2.000,00 |   | 1 AÑO | 11/03/2019 |   |  
						| CON/2019/35 | SUMINISTRO DE MATERIAL DE PINTURA PARA  PROGRAMA  DE PARTICIPACION INFANTIL JUVENIL | IBÉRICA DE REVESTIMIENTOS,  Grupo EMP, S.L.U. | B74415290 | 135,00 | 163,35 | 1 DIA | 12/03/2019 | 44111400-5 |  
						| CON/2019/36 | SUMINISTRO DE MATERIAL DE FONTANERÍA | TTES. FRESNO ASTURIAS, S.L. | B74143777 | 313,54 | 379,38 | 1 DÍA | 12/03/2019 | 44115210-4 |  
						| CON/2019/37 | RETIRADA DE PLACAS DE FIBROCEMENTO  EN REGUERO LA VARA | ALCAR, S.A.L. | A74338690 | 3.900,00 | 4.290,00 | 10 DÍAS |   | 45262660-5 |  
						| CON/2019/38 | SUMINISTRO DE GASÓLEO PARA EL  COLEGIO PÚBLICO PRIETO  BANCES DE GRULLOS | EMPRESOIL, S.L. | B24439085 | 2.509,09 | 3.036,00 | 5 DÍAS | 15/03/2019 | 09134000-7 |  
						| CON/2019/39 | COMPRA DE IMPRESORA PARA BIBLIOTECA  DEL PALACIO  VALDÉS BAZÁN | VILABOY S. L. | B 33051160 | 85,25 | 103,15 | 5 DÍAS | 11/03/2019 | 30000000-9 |  
						| CON/2019/40 | ADQUISICIÓN DE 500 PINS SOBRE TARJETA IMPRESA | ASTUR MARKETING SLU | B52563723 | 545,00 | 659,45 | 2 MESES | 12/03/2019 | 39561133-3 |  
						| CON/2019/41 | RUTAS SALUDABLES "MAYORES EN MOVIMIENTO" |   |   |   |   |   |   |   |  
						| CON/2019/42 | ADQUISICIÓN DE CABLE PARA RED DE  AGUA DE PRAHÚA | METALUX ASTURIAS, S.L.  | B33012840  | 167,95 | 203,22 | 5 DÍAS |   | 31320000-5 |  
						| CON/2019/43 | REPARACIÓN SUZUKI VITARA  3699CBF | GRADO MOTOR  | **4397**T  | 1.819,76 | 2.201,91 | 1 DÍA |   | 50112100-4 |  
						| CON/2019/44 | COLOCACIÓN DE VALLA BIONDA EN LAS CANALES | SEINOR, SL | B-74386251  | 1.514,80 | 1.839,91 | 5 DÍAS |   | 34928300-1 |  
						| CON/2019/45 | SUMINISTRO DE ZAHORRA PARA AFIRMADO  DE CAMINO  EN EL VALLE | CALIZAS LA DORIGA, SL | B-33420878  | 324,96 | 393,20 | 5 DÍAS |   | 4210000-6 |  
						| CON/2019/46 | SUMINISTRO MOBILIARIO URBANO | BENITO URBAN, SL. | B59987529 | 392,00 | 474,32 | 5 DÍAS |   | 34928400-2 |  |