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						| Nº EXP | OBJETO DEL CONTRATO | ADJUDICATARIO | D.N.I | PRECIO SIN IVA | PRECIO CON IVA | DURAC. | FECHA APROB. | CPV |  
						| CON/2019/99 | SUMINISTRO DE GASÓLEO PARA PARQUE MÓVIL | PASO HONROSO, S.L. | B24259103 | 1.735,54 | 2.100,00 | 1 DÍA | 05/11/2019 | 09134200-9 |  
						| CON/2019/122 | "ESCAPE DE LA VIOLENCIA Y DESIGUALDAD DE GÉNERO" Pacto de Estado Principado | 
							
								
							
							
								
									| Fernando López-Cancio MTEZ. |  | 7*939***S | 496 | 600,16 | 2 DÍAS | 30/10/2019 | 75200000-8 |  
						| CON/2019/124 | SUMINISTRO MATERIAL FONTANERÍA | TTES. FRESNO ASTURIAS SL | B74143777 | 352,89 | 427,00 | 1 DÍA | 01/10/2019 | 44115210-4 |  
						| CON/2019/125 | ENTRADAS PARA EL CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LA CUEVA DE LA PEÑA | ASTURGRAF | B33027798 | 688,00 | 832,48 | 20 DÍAS | 10/10/2019 | 92521000-9 |  
						| CON/2019/128 | REPARACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN COLEGIO PÚBLICO DE GRULLOS | TELEGRADO, SL. | B33247198 | 776,53 | 939,60 | 5 DÍAS | 07/10/2019 | 71314100-3 |  
						| CON/2019/131 | SERVICIO DE REPARACIÓN DE AVERÍA DE AGUA EN COLEGIO PÚBLICO DE GRULLOS | FONCAVAL GRADO, SL. | B 74102492 | 800,00 | 968,00 | 5 DÍAS | 07/10/2019 | 45330000-9 |  
						| CON/2019/135 | SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA | HIJOS DE LUIS RODRIGUEZ S.A. | A33026105 | 120,24 | 145,49 | 1 DÍA | 01/10/2019 | 39830000-9 |  
						| CON/2019/136 | REPARACIÓN VEHÍCULO 7960 BJZ | GRADO MOTOR | 0*439***T | 105,03 | 127,08 | 5 DÍAS | 07/11/2019 | 50112100-4 |  
						| CON/2019/137 | REPARACIÓN VEHÍCULO 1112 HVX | GRADO MOTOR | 0*439***T | 31,05 | 37,578 | 5 DÍAS | 07/11/2019 | 50112100-4 |  
						| CON/2019/138 | REPARACIÓN VEHÍCULO O 6955 BF | GRADO MOTOR | 0*439***T | 56 | 66,76 | 5 DÍAS | 07/11/2019 | 50112100-4 |  
						| CON/2019/139 | REPARACIÓN VEHÍCULO 3699 CBF | GRADO MOTOR | 0*439***T | 274,62 | 332,29 | 5 DÍAS | 07/11/2019 | 50112100-4 |  
						| CON/2019/140 | REPARACIÓN VEHÍCULO 4272 CNP | GRADO MOTOR | 0*439***T | 7 | 8,47 | 5 DÍAS | 07/11/2019 | 50112100-4 |  
						| CON/2019/141 | HACER ARANDELAS PARA BRIDAS (Servicio de aguas) | GRADO MOTOR | 0*439***T | 215,77 | 261,08 | 5 DÍAS | 06/11/2019 | 44532200-0 |  
						| CON/2019/142 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE FONTANERÍA Y FERRETERÍA | TTES. FRESNO ASTURIAS, SL. | B74143777 | 220,4 | 266,48 | 1 DÍA | 25/10/2019 | 44115210-4 |  
						| CON/2019/144 | REPARACIÓN DE CAMINO EN FERREROS | SANTIAGO MARTÍNEZ FERNÁNDEZ | *1640***A | 750 | 907,5 | 5 DÍAS | 16/12/2019 | 5112000-5 |  
						|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
						| CON/2019/146 | SUMINISTRO DE MATERIAL DE FONTANERÍA | JOSÉ G. NAVARRO SAU. | A33044439 | 677 | 819,17 | 1 DÍA | 06/11/2019 | 4115210-4 |  
						| CON/2019/147 | TRABAJOS DE FONTANERÍA EN CENTROS MUNICIPALES | FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN MARINO S.L. | B74415837 | 596,75 | 709,97 | 5 DÍAS | 06/11/2019 | 45330000-9 |  
						| CON/2019/148 | SERVICIO DE REPARACIÓN DE INSTALACIÓN ELECTRICA BOMBEOS DE AGUA | TELEGRADO S.L. | B33247198 | 2.786,55 | 3.371,73 | 9 MESES | 06/11/2019 | 71314100-3 |  
						| CON/2019/149 | SUSTITUCIÓN DE VIDRIO EN CASA CONSISTORIAL | MUÑIZ  CRISTALERÍA | *1438***M | 3.650,00 | 4.416,50 | 1 MES | 07/11/2019 | 45441000-0 |  
						| CON/2019/150 | REVISIÓN Y SUMINISTRO DE RUEDAS AL VEHÍCULO ADAPTADO DEL PROGRAMA ROMPIENDO DISTANCIAS PARA ITV | GRADO MOTOR | 0*439***T |  | 847 | 1 DÍA | 20/11/2019 | 34351100-3 |  
						| CON/2019/151 | REPARACIÓN DE AVERÍAS EN INMUEBLES MUNICIPALES | TELEGRADO S.L. | B33247198 | 2021,16 | 2.445,6 | 9 MESES | 07/11/2019 | 71314100-3 |  
						|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
						| CON/2019/153 | ALAS PARA JORNADAS DEL 25 DE NOVIEMBRE | Natalia Suárez Álvarez | *2885***F | 152 | 183,92 | 2 MESES | 20/11/2019 | 75200000-8 |  
						| CON/2019/154 | REPARACIÓN DE AVERÍAS EN ALUMBRADOS PÚBLICOS | TELEGRADO S.L. | B33247198 | 2.716,94 | 3.287,50 | 9 MESES | 12/11/2019 | 71314100-3 |  
						| CON/2019/155 | SUMINISTRO DE GASÓLEO PARA  C. P. PRIETO BANCES DE GRULLOS | EMPRESOIL  S.L. | B24439085 | 1.316,01 | 1.592,37 | 5 DÍAS | 15/11/2019 | 09134000-7 |  
						| CON/2019/156 | SUMINISTRO DE BIOMASA | BIOMASAS  ASTURLEONESAS  S.L. | B74206822 | 708 | 856,68 | 1 DÍA | 20/11/2019 | 09111400-4 |  
						| CON/2019/157 | ADQUISICIÓN DE BOMBA PARA SAN ROMÁN | BOMBAS PRENDES S.L. | B33764192 | 1.575,00 | 1.905,75 | 5 DÍAS | 22/11/2019 | 42122130-0 |  
						| CON/2019/158 | REPARACIÓN DE PAVIMENTO DE CURVA CAMINO VILLAR | EXCAVACIONES MENDEZ S.L. | B74027566 | 2.475,00 | 2.994,75 | 1 MES | 20/11/2019 | 45233222-1 |  
						| CON/2019/159 | REPARACIÓN DE PAVIMENTO DE CURVA CAMINO CUERO-CALEYO | EXCAVACIONES MENDEZ S.L. | B74027566 | 3.300,00 | 3.993,00 | 1 MES | 22/11/2019 | 45233222-1 |  
						| CON/2019/160 | ADQUISICIÓN DE GASÓLEO A PARA PARQUE MÓVIL | DISMUSA ¿ Distribuciones Muñón, S.A. | A33467325 | 1.819,50 | 2.201,60 | 1 DÍA | 16/12/2019 | 09134200-9 |  
						| CON/2019/161 | ADQUISICIÓN 3 TONER COLOR PARA TELECENTRO | CLARÍN PAPELERÍA S. L. | B74016932 | 204,13 | 247 | 3 DÍAS | 05/12/2019 | 30125110-5 |  
						| CON/2019/162 | CAMISETAS Y MOCHILAS RUTAS SALUDABLES | GRAPHICSHOPS | B52516911 | 410 | 496,1 | 1 MES | 02/12/2019 | 18331000-8 |  
						| CON/2019/163 | MANTENIMIENTO VEHÍCULO 9288 BNT | GRADO MOTOR | 0*439***T | 148,53 | 179,73 | 5 DÍAS | 20/12/2019 | 50112100-4 |  
						|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
						| CON/2019/165 | MANTENIMIENTO VEHÍCULO 3699 CBF | GRADO MOTOR | 0*439***T | 483,9 | 585,51 | 5 DÍAS | 20/12/2019 | 50112100-4 |  
						| CON/2019/166 | MANTENIMIENTO VEHÍCULO 3307 DWV | GRADO MOTOR | 0*439***T | 138,82 | 167,97 | 5 DÍAS | 20/12/2019 | 50112100-4 |  
						| CON/2019/167 | REPARACIÓN DE PAVIMENTO DE ACCESO Y ACERAS E COLEGIO DE GRULLOS | EXCAVACIONES MENDEZ S.L. | B74027566 | 2.450,00 | 2.964,50 | 1 MES | 12/12/2019 | 45233222-1 |  
						| CON/2019/168 | COMPRA DE UNA TABLET SAMSUNG GALAXY TAB S6 10,5" 128 GB 4G | EL CORTE INGLES S.A. | A28017895 |  | 719 | 1 MES | 03/12/2019 | 30213200-7 |  
						| CON/2019/169 | INTERVENCIÓN PREVENTIVA DE LA SALUD EN ADULTOS MAYORES A TRAVÉS DE UN TALLER DE MEMORIA | KATYA GONZÁLEZ REYERO | *1655***A | 500 |  | 1 MES | 19/12/2019 |  |  
						| CON/2019/170 | SUMINISTRO DE FOSA SÉPTICA PARA CENTRO SOCIAL DE PRAHÚA | CANALIZACIONES ESPECIALES Y MATERIALES SL | B33766197 | 551,2 | 669,95 | 1 DÍA | 20/12/2019 | 45252130-8 |  
						| CON/2019/171 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VENTOSA | TELEGRADO S.L. | B33247198 | 2.916,83 | 3.529,36 | 2 MESES | 20/12/2019 | 71314100-3 |  
						| CON/2019/172 | LIMPIEZA DE CANALONES Y TEJADO DE EDIFICIO DE VIVIENDAS EN BARRIO LA FONTINA- SAN ROMÁN | TEJADOS Y CANALONES MACHACANTE, S.L. | B74281577 | 640 | 704 | 5 DÍAS | 16/12/2019 | 45261920-9 |  
						| CON/2019/173 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADOS PÚBLICOS | TELEGRADO S.L. | B33247198 | 2.809,71 | 3.399,75 | 2 MESES | 20/12/2019 | 71314100-3 |  
						| CON/2019/174 | SUMINISTRO DE MATERIAL DE FONTANERÍA PARA CENTRO SOCIAL DE CUERO | JOSÉ G. NAVARRO SAU | A33044439 | 635,49 | 768,94 | 1 DÍA | 20/12/2019 | 44115210-4 |  |